监督索引号53092600155500000
附件1
耿马镇人民政府2025年预算公开目录
第一部分 耿马镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马镇人民政府2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设5个内设机构,包括:党政综合办公室 、基层党建办公室 、经济发展办公室 、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子) 、平安法制办公室。所属单位4个,分别是:党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防队工作站牌子)、产业发展和华侨事务中心、城镇发展服务中心。
(三)重点工作概述:
1.聚焦产业升级,增强农业产业综合实力。坚持以甘蔗产业为主导,推广新品种、新技术,持续提高甘蔗单产。坚持市场导向,因地制宜发展新兴产业,促进农业产业转型升级,持续巩固提升高原特色农业产业化基地。推进蔗叶蔗梢综合开发利用,不断发展规模养殖业。有效推进核心烟草规划布局,不断完善烟区基础设施。加强品牌建设,通过举办农产品展销会、电商平台推广等方式,提升我镇农产品的知名度和市场竞争力。积极培育农产品加工企业,延长农业产业链,提高农产品附加值。鼓励企业采用先进的加工技术和设备,开发多元化的农产品加工产品。
2.聚焦项目建设,不断完善城乡基础设施。做好“十五五”规划编制工作。围绕统筹城乡发展,突出重点谋划城乡基础设施、产业发展、公共服务、生态建设等方面的项目,积极向上申报争取落地。重点争取东西部协作资金800万元实施耿马镇允捧村小寨组功能提升项目,争取衔接资金141万元实施耿马镇允楞村芒帕组烤房建设项目、耿马镇团结村委会甘蔗种苗良种繁育基地建设项目投资268万元,耿马镇允捧村芒信坝塘除险加固及允帽大沟排危项目投资107万元,争取中央资金500万元实施耿马镇复兴村2025年农村人居环境整治项目,耿马镇2025年人居环境提升设备购置项目投资400万元。全力做好协调沟通,积极配合县级有关部门做好临清铁路耿马镇段征地拆迁工作,继续做好瑞孟高速公路等重点项目的征地补偿后续工作,全力配合推进沪滇协作项目建设,加快农村卫生户厕改造和“两污”治理等工作。
3.聚焦污染防治,打造宜居宜业和美乡村。做好森林防火和秸秆废弃物计划烧除宣传工作,杜绝辖区内发生重大森林火灾。持续开展森林督查工作,合理审批林木采伐手续,严厉打击破坏森林资源行为,遏制涉林违法案件的发生。抓好农村面源污染治理,推进水源、水库、河道、土壤等领域污染防治工作。扎实开展“两违”专项整治攻坚行动,依法监管农村宅基地和农业生产用地,坚决遏制“两违”增量,确保“两违”存量整改到位。深入学习运用浙江“千万工程”经验,实施农村人居环境整治提升“五个专项行动”,全面建立长效管护机制,着力补短板,全面提升农村人居环境质量,实现农村人居环境整治提升与公共基础设施改善、特色产业建设、乡村旅游发展、乡风文明进步等有机结合、互促共进,让每个村庄干净起来、美丽起来、文明起来,持续推动宜居宜业和美乡村建设,不断增强人民群众的获得感、幸福感。
4.聚焦民生保障,切实保障和改善民生福祉。抓好城乡养老保险和城乡居民医疗保险参保缴费工作,用心用情用责做好救灾、救济和大病救助,保障群众不因灾因病而影响生产生活。强化食品药品安全监管,确保人民群众饮食安全和身体健康。重视国防教育、优抚安置、防震减灾和双拥工作,做好国防动员和民兵预备役工作。积极争取实施“五小水利”工程,缓解农业灌溉、群众饮水安全问题。积极开展基本公共卫生服务工作,有效提升基本公共卫生服务均等化水平。全面加强学校教育管理,办好家门口学校,提升教师职业道德,全面提升育人质量。
5.聚焦社会治理,维护社会大局和谐稳定。加强平安建设,加强社会治安防控体系建设。积极化解社会矛盾纠纷,加强人民调解、行政调解、司法调解的衔接配合,完善矛盾纠纷多元化解机制。加强信访工作,及时解决群众合理诉求,做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。严格落实安全生产责任制,明确各部门、各企业的安全生产主体责任和监管责任。加强对重点行业领域的安全监管,深入开展安全生产隐患排查治理。加大对危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域的检查频次和力度,对发现的安全隐患,责令限期整改,确保整改到位。加强应急管理体系建设,完善应急预案,提高应急预案的科学性和可操作性。加强应急救援队伍建设,定期开展应急演练,提高应对突发事件的能力。加强安全生产宣传教育,增强企业和群众的安全意识。
6.聚焦作风建设,持续建设人民满意政府。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,认真贯彻执行《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》,坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命,力戒形式主义、官僚主义,认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”,大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风,牢固树立以钉钉子精神抓落实的工作理念,做到任务一布置、马上抓落实,工作一部署、马上去推动,工作一完成、马上就反馈。大力倡导和树立“十种鲜明导向”。全面落实好“要正、要干、要实、要快”的要求,正身律行,能干事、干成事,察实情、出实招、求实效,将快的理念印在心里,砸实在行动上。严格落实中央八项规定精神,加强廉洁政府建设。加强干部教育培训,提高干部政治素质和业务能力。推进政务服务标准化、规范化、便利化,提高行政效能。持续整治群众身边腐败和不正之风,推动解决群众急难愁盼问题,让人民群众感受到公平正义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制91人,其中:行政编制31人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有91人,其中:财政全额保障91人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人,其中:离休1人,退休51人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27209278.53元,其中:一般公共预算27209278.53元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加712684.13元,增长2.69%,主要原因分析:本年度在职人员较上年增加11人,退休人员增加14人,故一般公共财政拨款收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入27,209,278.53元,其中:本年收入27,209,278.53元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款27,209,278.53元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加712684.13元,增长2.69%,主要原因分析:本年度在职人员较上年增加11人,退休人员增加14人,故一般公共财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27,209,278.53元。财政拨款安排支出27,209,278.53元,其中:基本支出26,181,178.53元,与上年对比增加2,899,404.41元,增长12.45%,主要原因分析:本年度在职人员较上年增加11人,退休人员增加14人,故基本支出增加;项目支出1,028,100.00元,与上年对比减少2,186,720.28元,减幅68.02%,主要原因分析:本年度本单位耿马镇村(社区)综合整治提升建设项目资金等项目资金减少,故项目支出减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行153,792.36元,主要用于保障人大工作人员的工资福利支出,具体是人大工作人员工资福利支出。
2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务35,000.00元,主要用于保障人大工作正常运转的基本支出,具体是人大人员进行政协活动基本费用的支出。
3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行10,140,143.36元,主要用于保障政府工作正常运转的基本支出,具体是政府行政(村、社区) 人员工资福利及一般公用经费的开支。
4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行592,303.12元,主要用于保障政府工作正常运转的基本支出,具体是政府事业人员工资福利及一般公用经费的开支。
5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出28,100.00元,主要用于离退休干部、驻村工作队等春节慰问支出,具体是用于离退休干部、驻村工作队等春节慰问支出。
6.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查20,000.00元,主要用于统计工作方面支出,具体是统计工作方面工作经费支出。
7.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行192,512.80元,主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出,具体是纪检监察事务的支出。
8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12,000.00元,主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出,具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。
9.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1,817,096.28元,主要用于保障党委工作正常运转的基本支出,具体是党委(村、社区) 人员工资福利及一般公用经费的开支。
10.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务12,000.000元,主要用于保障安监员基本生活补助,具体是安监员基本生活补助。
11.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行1,791,544.76元,主要用于保障社会事务办基本支出,具体是社会事务办工作人员工资福利支出。
12.公共安全支出-公安-其他公安支出19200.00元,主要用于保障道路交通管理员基本生活补助,具体是道路交通管理员基本生活补助。
13.文化和旅游-文化旅游体育与传媒支出-群众文化60,000.00元,主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
14.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务212,400.00元,主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休951,841.84元,主要用于行政单位离退休人员财政部分的退休费。
16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休672,154.20元,主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。
17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,442,423.04元,主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
18.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤117,537.60元,主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
19.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业18000.00元,主要用于残疾人事业资金支出。
20.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助24000.00元,主要用于农村生活救助相关工作的基本支出。
21.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出298,680.00元,主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。
22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗273,139.40元,主要用于保障行政人员医疗保险支出。
23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗375,335.82元,主要用于保障事业人员医疗保险支出。
24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,598.29元,主要用于保障在职人员大病保险、失业和工伤保险支出。
25.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200,000.00元,主要用于乡镇农村人居环境整治项目资金支出。
26.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城管执法1,218,189.02元,主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
27.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理350,016.00元,主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
28.农林水支出-农业农村-行政运行120,000.00元,主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出,具体是行政人员工资福利及一般公用经费的支出。
29.农林水支出-农业农村-事业运行4,163,453.36元,主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出,具体是事业人员工资福利及一般公用经费的支出。
30.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出305,000.00元,主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出,具体是行政人员工资福利及一般公用经费的支出。
31.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设350,000.00元,主要用于耿马镇芒蚌社区芒蚌组大鱼塘回填土及周边绿化建设项目资金支出,具体是耿马镇芒蚌社区芒蚌组大鱼塘回填土及周边绿化建设项目资金支出。
32.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,081,817.28元,主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
33.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行18,000.00元,主要用于全镇应急管理相关工作支出。
34.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务90,000.00元,主要用于保障党委工作正常运转的基本支出,具体是党委(村、社区) 人员工资福利及一般公用经费的开支。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
1.基本工资3,885,516.00元(其中:基本支出3,885,516.00元)。
2.津贴补贴3,291,298.00元(其中:基本支出3,291,298.00元)。
3.奖金759,664.00元(其中:基本支出759,664.00元)。
4.绩效工资3,330,036.00元(其中:基本支出3,330,036.00元)。
5.机关事业单位基本养老保险缴费1,442,423.04元(其中:基本支出1,442,423.04元)。
6.职工基本医疗保险缴费640,075.22元(其中:基本支出640,075.62元)。
7.其他社会保障缴费92,648.55元(其中:基本支出92,648.55元)。
8.住房公积金1,081,817.28元(其中:基本支出1,081,817.28元)。
9.办公费11,340,000.00元(其中:基本支出11,340,000.00元)。
10.水费10,000.00元(其中:基本支10,000.00元)。
11.电费40,000.00元(其中:基本支出40,000.00元)。
12.邮电费118,600.00元(其中:基本支出118,600.00元)。
13.差旅费11,500.00元(其中:基本支出11,500.00元)。
14.公务接待费3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元)。
15.工会经费167,460.48元(其中:基本支出167,460.48元)。
16.公务用车运行维护费100,000.00元(其中:基本支出100,000.00元)。
17.其他交通费用311,400.00元(其中:基本支出311,400.00元)。
18.离休费144,160.00元(其中:基本支出144,160.00元)。
20.退休费1,479,836.04元(其中:基本支出1,479,836.04元)。
21.生活补助7,958,248.56元(其中:基本支出7,958,248.56元)。
22.医疗费补助8,400.00元(其中:基本支出8,400.00元)。
23.其他商品和服务支出125,595.36元(其中:基本支出125,595.36元)。
24.福利费45500元(其中:基本支出45500元)
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算总额100,000元,其中:政府采购货物预算100,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103,000.00元,较上年增加19,000.00元,增幅22.62%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
耿马镇2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
耿马镇2025年公务接待费预算为3,000.00元,较上年减少1,000.00元,下降25%,国内公务接待批次预计为10次,共计接待60人次。
减少原因为严格执行八项规定,减少公务接待批次及人数。
(三)公务用车购置及运行维护费
耿马镇2025年公务用车购置及运行维护费预算为100,000.00元,较上年增加20,000.00元,增幅25%,增加原因为:开展蔗叶禁烧巡逻等外出工作任务增加,加之公务用车年限较长,故公务用车运行维护费增加。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费100,000.00元,较上年增加20,000.00元,增幅25%,增加原因为:开展蔗叶禁烧巡逻等外出工作任务增加,加之公务用车年限较长,故公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马镇2025年重点项目为“绿美乡村建设项目专项资金”。
该项目年度绩效目标为:1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神,引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率,主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目,营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围,为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度,对提升城市形象,增加休憩空间,美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行,使得越来越多的群众愿意走出房间,回归自然,增加了群众亲近自然的热情,引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益,吸引越来越多的游客观赏,拉动消费,促进经济的转型升级。城区游客的增加,也带动了周边产业的发展,让更多的人了解当地特色文化,增加商业氛围,有效带动经济发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马镇2025年机关运行经费安排2,067,055.84元(其中:行政单位2,067,055.84元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比增加287802.64元,增加16.18%,主要原因分析:本年度本单位在职人员增加11人,故机关运行经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,耿马镇资产总额27,880,989.16元,其中,流动资产23,618,121.53元,固定资产4,146,190.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产86,677.34元,其他资产30,000元。与上年相比,本年资产总额减少1,566,247.73元,其中固定资产减少287,012.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
(四)其他需要说明的事项
耿马镇无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
耿马镇人民政府2025年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
绿美乡村建设项目专项资金
二、立项依据
根据耿镇政请〔2024〕159号文件。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县耿马镇人民政府
四、项目基本概况
为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。
项目形式:基础设施建设。
项目要求:使项目村环境卫生、基础设施极大改善,生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变,人居环境得到提升、生活质量得到提高,发展基础进一步夯实,可持续发展能力显著增强,有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。
五、项目实施内容
1、进行绿化建设(种植草皮、花卉);2、修建沟渠。
六、资金安排情况
本级财力安排资金200000.00元
七、项目实施计划
2025年实施完成,根据工作计划分阶段实施,属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施,使项目村环境卫生、基础设施极大改善,生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变,人居环境得到提升、生活质量得到提高,发展基础进一步夯实,可持续发展能力显著增强,有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。
监督索引号53092600155500111