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耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年度部门决算公开


来源:耿马自治县工业和科技信息化局  作者:  时间:2023-09-22  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092600223601000

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局

2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释




第一部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全县国民经济和社会发展总体规划,制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。研究提出全县工业、信息化发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,协调解决工业化、信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;推进工业体制改革和管理创新。

2、依据产业发展规划,推进产业链延伸及精深加工,优化提升传统产业,发展壮大新兴产业;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模及方向,提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见;按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、监测、分析工业、信息化运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责通信应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

6、工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和推进工业和信息化物流企业发展;组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

7、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全县节能工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。

8、指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

9、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;推进信息技术的推广应用,促进工业化和信息化融合;协调通信运营企业,加快通信基础设施建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调工业企业电子商务发展;承担电子信息产品制造的行业管理工作;指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。配合上级部门依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,协助做好无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

10、贯彻实施党和国家及省、市科技发展战略、方针政策和法律法规;牵头拟定并组织实施全县科技发展规划和政策,起草科技方面的地方性政府规章草案,并组织实施和监督;综合管理全县科技成果(包括鉴定验收、登记、申报、奖励)、科技普及、技术市场、专利工作、知识产权保护、科技合作交流、科技宣传、科技统计、科技档案;开展全县科技信息工作;制定企业技术进步改革措施,建立健全农村科技管理体系,推动农村和企业的科技进步。全面贯彻落实创新驱动发展战略,牵头负责加快推进创新型耿马建设的综合管理和统筹协调工作,拟订全县深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施,负责编制和实施全县科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

11、研究科技促进经济社会发展的重大问题,拟订全县科技发展的重大布局与优先领域,制定县级年度科技计划并组织实施;负责科技经费的安排使用和监督管理,组织研究多渠道增加科技投入,推进科技投融资体系建设,优化科技资源配置的措施;会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策,加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展,大力提升高新技术产业竞争力,促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业,组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升,指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

12、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策,制定相关措施和办法,促进现代农业发展、新农村建设和社会进步,负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作;会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织有关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策措施,承担全县科技带头人的选拔培养工作,促进“大众创业、万众创新”; 负责省级科学技术奖、市级科学技术奖的组织推荐工作,拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法,负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。

13、研究提出全县科学技术普及推广工作的规划和计划,牵头指导协调全县科学技术普及工作,组织协调全县科技宣传工作。拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施,承办科技对外交流与合作相关工作。负责全县知识产权和专利管理工作,会同有关部门拟订全县知识产权管理工作的规章制度,指导全县各行业(产业)的知识产权工作, 协助处理专利纠纷和查处假冒专利行为,组织开展全县专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作,推动专利技术产业化。负责全县国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作,编制实验区建设发展规划和年度计划,研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法,做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作,配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。

14、指导和协调组织全县各部门、各行业的科技工作(包括科技培训工作);参与先进科学技术、重大技术改造、重点工程建设项目预研、论证和评估;制定耿马自治县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法;组织开展全县科技执法检查工作,开展科技调查研究。

15、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

主要指标完成情况。1-12月预计完成投资10.2亿元,增速为15.9%1-12月预计累计可比价增加值增速-12%(最终数据以市级核返增速为准);1-12月预计完成全社会用电量7.34亿千瓦时,增速6.7%。其中:工业用电:3.72亿千瓦时,增速5.4%。商业用电(第三产业):1.18亿千瓦时,增速13.3%;居民用电量:1.28亿千瓦时,增速9.3%。强化经济运行监测,2022年初工业投资(能源以外)项目统计在库11个,本年度新增21个,现共计32个,本年预计完成投资10.2亿元,增速为15.9%,按照《耿马自治县建设国家可持续发展示范区实施方案(2021-2025)》,继续实施“绿色低碳发展、旅游产业提升、生态环境保护、科技创新与体制机制创新”四方面223个项目,计划总投资455.55亿元,其中完工项目21个(完成投资7.35亿元)、在建项目76个(完成投资39.23亿元)、推动前期项目126个,累计完成投资46.58亿元。


二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:

1.办公室

2.经济运行和规划投资股

3.政策法规和园区技创股

4.消费品、原材料和装备工业股

5.节能和电力管理股

6.中小企业和煤炭行业管理股

7.网络信息资源和无线电管理股

8.科技综合管理股

所属单位2个,分别是:科技成果转化中心、中小企业服务中心。

(二)决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年末实有人员编制23人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制4人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员6人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人(离休0人,退休35人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

    耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年度收入合计7675700.29元。其中:财政拨款收入7675700.29元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加1581901.11元,增长25.96%。其中:财政拨款收入增加1871901.11元,增长32.25%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少290000元,下降100%。财政拨款收入增加主要原因是:向上级争取的耿财教发〔202250号科技计划省对下转移支付资金、临财建发〔202277号新增规模以上企业扶持补助资金等项目资金增加;其他收入减少的主要原因是:上级拨予的工作经费减少。


二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年度支出合计8279100.41元。其中:基本支出5014386.93元,占总支出的60.57%;项目支出3264713.48元,占总支出的39.43%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2306254.27元,下降21.79%。其中:基本支出减少304371.39元,下降5.72%;项目支出减少2001882.88元,下降38.01%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:规模以上工业企业奖励金项目支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5014386.93元,比上年同期减少304371.39元,同比下降5.72%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4711453.25元,占基本支出的93.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302933.68元,占基本支出的6.04%。人均工资福利支出204845元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3264713.48元,比上年同期减少2001882.88元,同比下降38.01%。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:1耿财发〔2022〕23号南袜河一级电站沟渠拆除专项经费129000元;耿工信发〔2021〕1号中药材产业建设及技术示范、耿工信发〔2021〕9号科技工作经费109571.96元,2、耿财预发〔20221号可持续发展议程创新示范区工作经费165462.48元,3、耿财教发〔202250号科技计划省对下转移支付资金450000元;耿财教〔2021462021年科技计划省对下转移支付资金第一批340000元;耿财存〔20221号边境小康村科技示范项目446000元,4、耿财教发〔202220号中央引导地方科技发展专项资金50000元,5、耿财预发〔20221号年初预算科技经费474679.04元;耿财教发〔202141号“三区”科技人才支持计划中央补助资金200000元;临财教发〔2022103号“三区”科技人才支持计划中央补助资金80000元,6、耿财建发〔2022712022年中央无线电管理经费20000元,7、临财建发〔2021102号新增规模以上企业扶持补助资金400000元;临财建发〔202277号新增规模以上企业扶持补助资金400000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出8169528.45元,占本年支出合计的98.68%与上年相比减少2415826.23元,下降22.82%,主要原因是:规模以上工业企业奖励金项目支出减少等项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3291886.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.29%。比上年同期减少4483152.57元,同比下降57.66%,减少原因是规模以上工业企业奖励金项目支出减少。2010301行政运行支出3162886.87元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出129000元,主要用于南袜河一级电站沟渠拆除专项经费。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化

6.科学技术(类)支出2206141.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的27%。比上年同期增加1721100.66元,同比增长78.01%,增加原因是科技项目支出增加。2060102一般行政管理事务165462.48元,主要用于可持续发展创新示范区办公室运转工作费用,2060499其他技术研究与开发支出1236000元,主要用于科技高企认定补助,2060503科技条件专项50000元,主要用于中央引导地方科技发展专项资金,2069999其他科学技术支出754679.04元,主要用于科技经费等费用。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

8..社会保障和就业(类)支出1296213.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。比上年同期减少504466.06元,同比减少28.02%,减少原因是单位退休去世职工减少,相应死亡抚恤费减少。2080501归口管理的行政单位离退休支出769433.2元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出353731.84元,2080801死亡抚恤164582.2元, 2089999 其他社会保障和就业支出8465.78元,主要用于退休人员工资支出、死亡抚恤支出、机关事业单位工伤、失业保险等支出。

9.卫生健康(类)支出240741.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。比上年同期增加10611.74元,同比增加4.61%,增加原因是职工工资基数提高,相应财政匹配职工医疗保险费增加。2101101行政单位医疗214856.95元,2101102 事业单位医疗7904.09元,2101199 其他行政事业单位医疗支出17980元,主要用于匹配职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类820000元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。比上年同期增加760000元,同比增加12.67%,增加原因是项目资金新增规模以上工业企业扶持补助资金增加。2150508无线电及信息通信监管20000元,主要用于无线电技术设施、监管设备运行维护和监测机房运行维护工作,确保监测设备正常运转,提供高考等考试期间的无线电安全保障;2150517产业发展800000元,主要用于新增规模以上工业企业扶持补助资金。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

19.住房保障(类)支出314546元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。比上年同期增加80080元,同比增加34.15%,增加原因是职工工资基数提高,相应财政匹配职工住房公积金增加。2210201住房公积金314546元,主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为37837元,支出决算为37837元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算20000元,占总支出决算的52.86%;公务接待费支出决算17837元,占总支出决算的47.14%,具体是国内接待费支出决算17837元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37837元,支出决算为37837元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为20000元,年初预算数为20000元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为17837元,年初预算数为17837元,完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平,持平的主要原因是:按照厉行节约的要求,不断压减“三公”经费支出,在预算批复额度内严格控制使用,所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少552元,下降1.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与上年相比无变化;公务用车购置费支出决算为0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算为20000元,与上年相比无变化;公务接待费支出决算为17837,与上年相比减少552元,下降3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按照厉行节约的要求,不断压减“三公”经费支出,在预算批复额度内严格控制使用。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
 
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次(其中:外事接待,0批次),接待人次190人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研、检查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年机关运行经费支出302933.68元,其中:行政单位302933.68元,参照公务员法管理事业单位0元,比上年同期增加16711.84元,增长5.83%,主要原因是:因工作需要其他交通费用增加,所以本年度机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等各项支出,其中:办公费17650.67元,电费715.73元,邮电费2996.6元,差旅费3200元,公务接待费17837元,工会经费38083.68元,福利费9850元,公务用车运行维护费20000元,其他交通费用192600元。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局资产总额623545.64元,其中,流动资产559428.36元,固定资产64117.28元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加123008.72元,增长24.57%,其中固定资产增加0元,与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产使用情况表


公开11

部门:

金额单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

623,545.64

559,428.36

64,117.28




64117.28




注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;
   2.
固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
   3.
填报金额为资产“账面净值”。

















三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局围绕职能职责,细化工作措施,强化工作落实。工业总量规模扩大,工业产业结构持续优化,民营经济加快发展、全县信息化水平提高,积极发展电子信息制造业,积极发展软件和信息技术服务业,加快无线电事业发展。围绕可持续发展议程创新示范区建设,实施科技创新引领,加大推进科技成果转化示范县建设,做好区域规上企业研发经费投入工作,指导、培训、服务好企业,加大科普宣传、科技培训,推进中药材产业现代化发展。做好中药材产业服务指导、科普宣传、科技培训。充分结合部门职责和年度重点工作任务,合理制定绩效目标,认真做好绩效运行和监控,本部门评价等级为良好。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。


监督索引号53092600223601111

 


  
附件【耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2022年部门决算公开表20230922112109732.xls
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