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勐永镇人民政府2021年度预算公开说明
附件1
勐永镇人民政府2021年预算公开目录
第一部分 勐永镇人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 勐永镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 勐永镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
勐永镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
勐永镇职能参照县政府批准的“三定”方案。在开展工作方面,2021年,镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把守初心、担使命的思想自觉和行动自觉转化为推动勐永镇跨越发展的强大动力,切实增强了“四个意识”,坚定了“四个自信”,自觉做到“两个维护”,坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署,在省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府和镇党委的坚强领导下,主动服务和融入国家战略,践行 新发展理念,推动高质量发展,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。基础设施建设的不断加大,使我镇集镇市政功能改善、集镇管理及“洁净勐永”建设得到了进一步提升,为建设小而美,小而整洁,小而宜居的特色小集镇提供了强有力的基础保障,但是我镇社会事业和基础设施建设仍然面临着巨大的资金压力,加快我镇乡村基础设施建设步伐任务艰巨,责任重大。我们要齐心协力,多方面多渠道筹措资金,为我镇经济社会发展贡献更多力量。
(二)机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共12个,分别是勐永镇党委办公室、勐永镇基层党建综合办、勐永镇经济发展办、勐永镇社会事务和社会治安综合治理信访办、勐永镇扶贫开发办、勐永镇财政所、勐永镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐永镇村镇规划服务中心、勐永镇社会保障服务中心、勐永镇林业草原服务中心、勐永镇农业农村服务中心、勐永镇水务服务中心。其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。
部门在职在编实有人数64人,离退休人员26人,在编实有车辆4辆。
(三)重点工作概述
一是紧扣短板弱项,推动经济高质量发展。二是紧扣脱贫攻坚与乡村振兴,同步实现全面小康。三是紧扣转型发展,全力以赴建设特色产业。四是紧扣项目建设,夯实跨越发展基础。五是紧扣动能转换,全力以赴推进改革开放。六是紧扣绿色发展理念,全力以赴建设美丽勐永。七是紧扣社会保障体系,全力以赴谋民生求福祉。八是紧扣和谐稳定,全力以赴共建共治共享。九是紧扣转职能优服务,全面推进政府自身建设。加快推进政府职能转变,加强政务服务体系建设,努力提升公共服务效能,让群众办事更加省心、省时、省钱。加强责任政府建设,着力增强群众观念。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制69人,其中:行政编制 26人,事业编制43人。在职实有64人(编外一人),其中: 财政全供养 64人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 26人,其中: 离休 0人,退休26人。
车辆编制4辆,实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入14,934,215.30元,其中:一般公共预算财政拨款 14,934,215.30元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比减少4668411.69元,降幅23.82%,其中:一是基本支出较上年增加889088.31元,增加的原因是人员增加。二是项目支出较上年减少5557500.00元,减少的原因是2021年项目预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入14,934,215.30元,其中:本年收入14,934,215.30元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 14,934,215.30元(本级财力14,934,215.30元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比减少4668411.69元,降幅23.82%,其中:一是基本支出较上年增加889088.31元,增加的原因是人员增加。二是项目支出较上年减少5557500.00元,减少的原因是2021年项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 14,934,215.30元。财政拨款安排支出 14,934,215.30元,其中:基本支出14534215.30元,与上年对比增加889088.31元,增幅6.52%,增加原因为人员增加。项目支出400000.00元,与上年对比减少5557500.00元,降幅93.29%,减少的原因为2021年项目预算减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人大事务-行政运行149895.44元,主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行6226509.96元,主要用于村(社区)干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。
一般公共服务支出-财政事务-行政运行288937.68元,主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行451063.80元,主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行370983.24元,主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化476949.84元,主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出516391.68元,主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休529743.00元,主要用于退休人员工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出850339.20元,主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32795.92元,主要用于工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出131520.00元,主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗246678.41元,主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗343244.41元,主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24112.00元,主要用于医疗保险缴费。
节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护400000.00元,主要用于提升人居环境。
城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理384446.64元,主要用于村(社区)国土规划员补助及全镇事业人员工资、公用经费的支出。
农林水支出-农业农村-事业运行1934262.24元,主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构580749.60元,主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-水利-水土保持357837.84元,主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金637754.40元,主要用于缴纳职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资2306988.00元(其中:基本支出2306988.00元)。
津贴补贴2850192.00元(其中:基本支出2850192.00元)。
奖金726210.00元(其中:基本支出726210.00元)。
绩效工资1460040.00元(其中:基本支出1460040.00元)。
机关事业单位基本养老保险缴费850339.20元(其中:基本支出850339.20元)。
职工基本医疗保险缴费589922.82元(其中:基本支出589922.82元)。
其他社会保障缴费56907.92元(其中:基本支出56907.92元)。
住房公积金637754.40元(其中:基本支出637754.40元)。
公务接待费43500.00元(其中:基本支出43500.00元)。
电费13900.00元(其中:基本支出13900.00元)。
办公费553700.00元(其中:基本支出553700.00元)。
差旅费8000.00元(其中:基本支出8000.00元)。
会议费2400.00元(其中:基本支出2400.00元)。
培训费21800.00元(其中:基本支出21800.00元)。
水费3000.00元(其中:基本支出3000.00元)。
印刷费16000.00元(其中:基本支出16000.00元)。
工会经费106292.40元(其中:基本支出106292.40元)。
公务用车运行维护费60000.00元(其中:基本支出60000.00元)。
其他交通费用241800.00元(其中:基本支出241800.00元)。
退休费529743.00元(其中:基本支出241800.00元)。
生活补助3455725.56元(其中:基本支出3455725.56元)。
基础设施建设100000.00元(其中:项目支出100000.00元)。
其他交通工具购置300000.00元(其中:项目支出300000.00元)。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与上级配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐永镇2021年度“三公”经费财政拨款预算总数是103500.00元,较上年减少3200元,减幅为3%。其中:公务用车购置及运行维护费支出60000.00元,公务接待费支出43500.00元;较上年减少3200.00元,减幅6.85%。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制因公出国(境)费。
(一)因公出国(境)费
我单位2021年没有因公出国(境)费,较上年无变化。
(二)公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为43500.00元,较上年减少3200.00元,减幅6.85%。国内公务接待批次为45次,共计接待560人次。
减少原因为:我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,进一步压缩公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为60000.00元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕推动经济高质量发展,增强边疆民族地区治理能力,保障和改善民生,决战脱贫攻坚,勐永镇将进一步推进项目进度,做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实,根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时,充分考虑了项目的实施结果和预期成效。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年勐永镇机关运行经费预算数为1070392.40元,主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年比较减少58547.40元,减幅5.19%,减少原因为:严格落实县委、县政府“过紧日子”及厉行节约要求,减少机关运行成本。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
勐永镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2021年提升人居环境项目。
二、立项依据
勐政请〔2020〕57号。
三、项目实施单位
勐永镇人民政府。
四、项目基本概况
勐永镇地处耿马县城东北75公里处,东与临翔区章驮、南美乡接壤,西与永德大雪山隔南汀河相望,北与云县幸福镇相接,羊耿线贯穿镇内新和、勐永、河底岗3个坝子,是耿马通往内地交通要道,素有耿马的“北大门”之称。近年来,随着乡村振兴及城乡一体化的推进,各级党委、政府高度重视,不断加大对城乡人居环境的投入。
五、项目实施内容
为切实把提升城乡人居环境整治工作,打造小而美、小而干净、小而宜居的特色集镇:计划采购垃圾清运车4辆,其中集镇垃圾清运车1辆,投资100000.00元,各村小型垃圾车清运车3辆,投资50000.00元,共计150000.00元。
六、资金安排情况
本级财力安排资金150000.00元。
七、项目实施计划
2021年实施完成,属于一次性项目。
八、项目实施成效
认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程,大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”,加快重点工程项目建设。使镇容镇貌“一年一变样”,实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。
监督索引号53092600155700111