芒洪拉祜族布朗族乡2025年预算公开目录
来源:芒洪乡 作者: 时间:2025年02月09日 16:44 点击率:

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芒洪拉祜族布朗族乡2025年预算公开目录


第一部分 芒洪拉祜族布朗族乡2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒洪拉祜族布朗族乡2025年预算重点领域财政项目文本公开

部分 芒洪拉祜族布朗族乡2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

县对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



芒洪拉祜族布朗族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定,落实科学发展观,坚持以人为本,制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法,并组织实施。

2.以经济建设为中心,加强农村基层基础系列化建设,强化机关干部作风,增强服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议,执行上级党政机关的决定和命令,保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设,做好党的工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理,充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

6.强化社会治安综合治理,依法治乡,建设文明乡,打击犯罪,稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发,收集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织服务,管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室平安法治办公室、党群服务中心、综合执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持和完善党对财政工作的全面领导,着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央和省委省政府、财政部决策部署,着力提高学习教育的针对性时效性,坚持从讲政治的高度做好财政工作,精准有效实施积极的财政政策。

2.深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,积极支持“三个定位”建设。统筹财政政策和资金,推进民族团结进步示范区建设,构建中华民族共同体意识。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配,支持打好污染防治攻坚战,筑牢西南生态安全屏障。支持对内对外双向开放型经济发展,建设面向南亚东南亚辐射中心。

3.完善财政支农政策,优先支持农业农村发展和全面推进乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保障国家粮食安全和重要农产品供给。推进优势特色产业集群建设和农业保险提质增效。

4. 坚持尽力而为、量力而行,加强基本民生保障。加大对创业就业的扶持力度。支持教育提质增效和文体事业发展。全面实施并规范养老保险省级统筹制度。

5.防范化解风险,系统推进安全与发展。支持常态化疫情防控。着力防范化解地方政府债务风险和基层“三保”风险。支持平安云南建设和强边固防。支持防灾减灾、安全生产和应急管理工作。

6.坚持系统集成、协同高效,加快建立现代财税体制。增强政府预算统筹调控能力,落实党政机关过紧日子要求,提升财政资金绩效。深化财税改革。完善财会监督机制。推进财政法治建设。

7.持续提高财政机关党的建设,推进全面从严治党向纵深发展。狠抓党风廉政建设责任落实,持之以恒正风肃纪,坚决贯彻新时代党的组织路线,提高干部队伍专业化能力。

8.不忘初心、牢记使命,坚持系统观念,积极开拓进取,加力推进高质量可持续财政建设,全力服务保障全省高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制55人,其中:行政编制25人,工勤人员编制1人,事业编制30人。在职实有51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10849556.53元,其中:一般公共预算10849556.53元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元上年结转0

与上年对比减少250110.03元,降低2.25%主要原因分析:政府性基金预算拨款收入减少,财政拨款结转结余减少,造成调

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10849556.53元,其中:本年收入10849556.53元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10849556.53元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少250110.03元,降低2.25%主要原因分析:政府性基金预算拨款收入减少,财政拨款结转结余减少,造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10849556.53元。财政拨款安排支出10849556.53,其中:基本支出10580056.53元,较上年增加448504.97,增长4.43%主要原因分析:人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调二是项目支出269500.00元,较上年减少698615元,降低72.16%,主要原因分析特定类项目预算拨款减少,造成调减

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行181127.92元,主要用于保障人大工作正常运转的基本支出,具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3781718.02元,主要用于保障政府工作正常运转的基本支出,具体是政府(村、社区) 人员工资福利及一般公用经费的开支。

3.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查10000元,主要用于保障第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运162286.76元。主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出,具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

5.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运4800.00元,主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出,具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行669881.74元,主要用于保障党委工作正常运转的基本支出,具体是党委(村、社区) 人员工资福利及一般公用经费的开支。

7.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务30000元,主要用于村干部绩效补贴支出。

8.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行983343.13元,主要用于保障党群服务中心工作正常运转的基本支出,具体是党群服务中心人员工资福利及一般公用经费的支出

9.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务6000.00元,主要用于保障食品安全信息员补助

10.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行122859.88元,主要用于保障社会事务办公室工作正常运转的基本支出,具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的支出

11.公共安全支出-公安-其他公安支出9600.00元,主要用于保障村级道路交通安全劝导员补助。

12.化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化30000元,主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出

13.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出106200元,主要用于保障服务工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出

14.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休192697.20元,主要用于保障行政事业单位离退休人员财政部分的退休费

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出773694.72元,主要用于保障基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

16.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35818.92元,主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助

17.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9000.00元,主要用于保障全乡残疾人生活补助。

18.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助12000.00元,主要用于保障农村灾害信息员补助。

19.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出73200.00元,主要用于保障计划宣传员、计划信息员的基本支出

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167825.26元,主要用于保障行政性开支的医疗经费

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175501.78元,主要用于保障事业性开支的医疗经费

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23351.18元,主要用于保障大病医疗保险的支出

23.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元,主要用于保障乡镇农村人居环境整治项目资金专项资金支出

24.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法743328.65元,主要用于保障综合执法队工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出

25.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理106200.00元,主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出

26.农林水支出-农业农村-事业运行1662850.33元,主要用于保障产业发展和技术服务中心工作正常运转的基本支出,具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

27.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出40000.00元,主要用于芒洪乡建设项目,推动农业农村生产发展。

28.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金580271.04元,主要用于保障在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支

29.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行6000.00元,主要用于保障一级安监员补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1966812.00元(其中:基本支出1966812.00元);

2.津贴补贴1958906.00元(其中:基本支出1958906.00);

3.奖金465025.00元(其中:基本支出465025.00元);

4.绩效工资1650840.00元(其中:基本支出1650840.00元);

5.机关事业单位基本养老保险缴费773694.72元(其中:基本支出773694.72元);

6.职工基本医疗保险缴费343327.04元(其中:基本支出343327.04元);

7.其他社会保险缴费41360.11元(其中:基本支出41360.11元);

8.住房公积金580271.04元(其中:基本支出580271.04元);

9.办公费324120.00(其中:基本支出324120.00元);

10.印刷费15000.00元(其中:基本支出15000.00元);

11.电费45000.00元(其中:基本支出45000.00元);

12.邮电费15000.00元(其中:基本支出15000.00元);

13.差旅费20000.00元(其中:基本支出20000.00元);

14.公务接待费11480.00元(其中:基本支出11480.00元);

15.工会经费88874.64元(其中:基本支出88874.64元);

16.公务用车运行维护费30000.00元(其中:基本支出30000.00元);

17.其他交通费用225800.00元(其中:基本支出225800.00元);

18.退休费192697.20元(其中:基本支出192697.20元);

19.生活补助1765192.8元(其中:基本支出1765192.8元);

20.其他商品和服务支出66655.98元(其中:基本支出66655.98元);

21.项目支出269500.00元(其中:项目支出269500.00元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒洪拉祜族布朗族乡2025年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计41480.00元,较上年减少10000元具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

芒洪拉祜族布朗族乡2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年持平,增减变动。

(二)公务接待费

芒洪拉祜族布朗族乡2025年公务接待费预算为11480.00元,较上年减少20000元下降63.53%。国内公务接待批次为2次,共计接待10人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元,较上年增加10000元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费30000.00元,较上年增加10000元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒洪拉祜族布朗族乡2025年重点项目为“乡镇农村人居环境整治项目资金”。

该项目年度绩效目标为通过项目的实施,使芒洪拉祜族布朗族乡项目村环境卫生、基础设施极大改善,生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变,人居环境得到提升、生活质量得到提高,发展基础进一步夯实,可持续发展能力显著增强。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒洪拉祜族布朗族乡2025年机关运行经费安排841930.62元(其中:行政单位715524.80元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比增加126405.82元增长17.67%,主要原因分析:2024年公务员新录用2人,导致在职人员增加2人,故2024年本单位机关运行经费调增。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,芒洪拉祜族布朗族乡资产总额3577145.70元,其中,流动资产1895722.21元,固定资产1680965.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产457.97元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少668895.63元,其中固定资产减少71634.77元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

芒洪拉祜族布朗族乡无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算,故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。


芒洪拉祜族布朗族乡2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

乡镇农村人居环境整治项目资金

二、立项依据

根据芒政请[2023]1号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡人民政府

四、项目基本概况

全力整治乡环境卫生,着力打造小而美、小而干净、小而宜居的最美民族乡镇。

项目形式:基础设施建设。

项目要求进一步提升芒洪拉祜族布朗族乡项目村生活垃圾运输能力,全力抓好环境卫生管理各项工作确实把人居环境综合整治工作落实、落细,使人居环境得到提升、生活质量得到提高,发展基础进一步夯实,可持续发展能力显著增强.

五、项目实施内容

购买一辆垃圾清运车辆解决芒洪拉祜族布朗族乡农村生活垃圾清运处理的问题

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元

七、项目实施计划

2025年实施完成,根据工作计划分阶段实施,属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施,使芒洪拉祜族布朗族乡项目村环境卫生、基础设施极大改善,生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变,人居环境得到提升、生活质量得到提高,发展基础进一步夯实,可持续发展能力显著增强

监督索引号53092600156100111


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